正味財産増減計算書

2024年7月1日から2025年6月30日まで               (単位:円)

科  目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
       基本財産利息 1,535,121 1,535,100 21
       基本財産配当 160,905,600 134,088,000 26,817,600
       特定資産利息 740,000 740,000 0
       その他固定資産利息 9,118 729 8,389
      寄附金 2,400,000 2,400,000 0
       雑収入 46,758 585 46,173
      経常収益計 A 165,636,597 138,764,414 26,872,183
 (2)経常費用
     事業費
      給料手当
法定福利費
厚生費
8,200,000
896,438
70,180
8,200,000
891,888
65,080
0
4,550
5,100
      会議費 79,650 56,926 22,724
      旅費交通費 928,050 1,048,774 △120,724
      通信運搬費 283,919 325,332 △41,413
      消耗品費 137,999 56,026 81,973
      印刷製本費
リース料
2,747,427
541,464
3,149,227
527,549
△401,800
13,915
      研究助成事業費 27,258,000 30,030,250 △2,772,250
      第5次プロジェクト研究事業費 0 4,000,000 △4,000,000
      第6次プロジェクト研究事業費 12,454,000 20,010,000 △7,556,000
      第7次プロジェクト研究事業費 12,000,000 12,250,000 △250,000
      第8次プロジェクト研究事業費 71,000,000 0 71,000,000
      表彰事業費 7,926,136 7,380,716 545,420
      国際会議支援事業費
広報費
5,025,492
1,009,720
3,626,844
989,541
1,398,648
20,179
      諸謝金 2,150,000 1,490,000 660,000
      賃借料 617,760 617,760 0
       諸費 585,810 764,131 △178,321
       事業費計 153,912,045 95,480,044 58,432,001
     管理費
      役員報酬 1,820,000 1,420,000 400,000
      給料手当
法定福利費
厚生費
4,100,000
510,797
31,320
4,100,000
445,966
28,700
0
64,831
2,620
      会議費 849,558 462,462 387,096
      旅費交通費 1,555,624 590,091 965,533
      通信運搬費 191,103 169,673 21,430
      消耗品費 234,112 85,263 148,849
      印刷製本費 60,500 48,200 12,300
      諸謝金
リース料
180,000
270,732
93,020
259,600
86,980
11,132
      賃借料 617,760 617,760 0
      諸費 2,225,024 2,104,618 120,406
      コンサルティング費 880,000 880,000 0
       管理費計 13,526,530 11,305,353 2,221,177
      経常費用計 B 167,438,575 106,785,397 60,653,178
     評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B △1,801,978 31,979,017 △33,780,995
          特定資産評価損益等 D △2,594,000 △5,640,800 3,046,800
     指定正味財産への振替額 E 0
          当期経常増減額 F=C+D+E △4,395,978 26,338,217 △30,734,195
 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益
      経常外収益計 G 0 0 0
 (2)経常外費用
     経常外費用計 H 0 0 0
      当期経常外増減額 I=G-H 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 J=F+I △4,395,978 26,338,217 △30,734,195
      一般正味財産期首残高 K 184,840,754 158,502,537 26,338,217
      一般正味財産期末残高 L=J+K 180,444,776 184,840,754 △4,395,978
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 1.受贈投資有価証券評価差額 4,255,059,200 1,045,886,400 3,209,172,800
  2. 基本財産受取利息 △620,412 △620,412 0
         当期指定正味財産増減額 M 4,254,438,788 1,045,265,988 3,209,172,800
      指定正味財産期首残高 N 6,131,178,165 5,085,912,177 1,045,265,988
      指定正味財産期末残高 O=M+N 10,385,616,953 6,131,178,165 4,254,438,788
Ⅲ 正味財産期末残高 P=L+O 10,566,061,729 6,316,018,919 4,250,042,810

正味財産増減計算書内訳表

2024年7月1日から2025年6月30日まで               (単位:円)

科  目 公的目的事業会計 法人会計 合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
       基本財産利息 1,535,121 0 1,535,121
       基本財産配当 130,333,536 30,572,064 160,905,600
       特定資産利息 740,000 0 740,000
       その他固定資産利息 9,118 0 9,118
       寄付金 2,400,000 0 2,400,000
       雑収入 46,758 0 46,758
      経常収益計 A 135,064,533 30,572,064 165,636,597
 (2)経常費用
     事業費
      給料手当
法定福利費
厚生費
8,200,000
896,438
70,180
0
0
0
8,200,000
896,438
70,180
      会議費 79,650 0 79,650
      旅費交通費 928,050 0 928,050
      通信運搬費 283,919 0 283,919
      消耗品費 137,999 0 137,999
      印刷製本費
リース料
2,747,427
541,464
0
0
2,747,427
541,464
      試験研究助成事業費 27,258,000 0 27,258,000
      第5次プロジェクト研究事業費 0 0 0
      第6次プロジェクト研究事業費 12,454,000 0 12,454,000
      第7次プロジェクト研究事業費
第8次プロジェクト研究事業費
12,000,000
71,000,000
0
0
12,000,000
71,000,000
      表彰事業費 7,926,136 0 7,926,136
      国際会議支援事業費
広報費
5,025,492
1,009,720
0
0
5,025,492
1,009,720
      諸謝金 2,150,000 0 2,150,000
      賃借料 617,760 0 617,760
      諸費 585,810 0 585,810
       事業費計 153,912,045 0 153,912,045
     管理費
      役員報酬 0 1,820,000 1,820,000
      給料手当
法定福利費
厚生費
0
0
0
4,100,000
510,797
31,320
4,100,000
510,797
31,320
      会議費 0 849,558 849,558
      旅費交通費 0 1,555,624 1,555,624
      通信運搬費 0 191,103 191,103
      消耗品費 0 234,112 234,112
      印刷製本費 0 60,500 60,500
      諸謝金
リース料
0
0
180,000
270,732
180,000
270,732
      賃借料 0 617,760 617,760
      諸費 0 2,225,024 2,225,024
      コンサルティング費 0 880,000 880,000
       管理費計 0 13,526,530 13,526,530
      経常費用計 B 153,912,045 13,526,530 167,438,575
評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B △18,847,512 17,045,534 △1,801,978
          特定資産評価損益等 D △2,594,000 0 △2,594,000
     指定正味財産への振替額 E 0 0
          当期経常増減額 F=C+D+E △21,441,512 17,045,534 △4,395,978
 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益
      経常外収益計 G 0 0 0
 (2)経常外費用
     経常外費用計 H 0 0 0
      当期経常外増減額 I=G-H 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 J=F+I △21,441,512 17,045,534 △4,395,978
      一般正味財産期首残高 K 81,662,524 103,178,230 184,840,754
      一般正味財産期末残高 L=J+K 60,221,012 120,223,764 180,444,776
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 1.受贈投資有価証券評価差額 3,446,597,952 808,461,248 4,255,059,200
 2.基本財産受取利息 △620,412 0 △620,412
          当期指定正味財産増減額 M 3,445,977,540 808,461,248 4,254,438,788
      指定正味財産期首残高 N 4,984,725,765 1,146,452,400 6,131,178,165
      指定正味財産期末残高 O=M+N 8,430,703,305 1,954,913,648 10,385,616,953
Ⅲ 正味財産期末残高 P=L+O 8,490,924,317 2,075,137,412 10,566,061,729

 

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