正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで               (単位:円)

科  目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
       基本財産利息 1,515,984 1,730,000 △214,016
       基本財産配当 75,983,251 71,513,648 4,469,603
       特定資産利息 848,000 848,000 0
       その他固定資産利息 3,647 0 3,647
      寄附金 2,400,000 2,400,000 0
       雑収入 553 5,465 △4,912
      経常収益計 A 80,751,435 76,497,113 4,254,322
 (2)経常費用
     事業費
      給料手当 2,000,000 2,000,000 0
      会議費 320,317 325,410 △5,093
      旅費交通費 273,702 354,333 △80,631
      通信運搬費 929,023 889,116 39,907
      印刷製本費 1,768,991 1,953,249 △184,258
      試験研究助成事業費 16,524,300 14,521,600 2,002,700
      プロジェクト研究事業費 28,500,000 39,000,000 △10,500,000
      論文表彰事業費 9,608,046 8,385,352 1,222,694
      国際会議支援事業費 3,853,132 2,525,255 1,327,877
      諸謝金 1,338,580 1,964,090 △625,510
      賃借料 606,528 606,528 0
       諸費  463,776 590,757 △126,981
       事業費計 66,186,395 73,115,690 △6,929,295
     管理費
      役員報酬 400,000 400,000 0
      給料手当 1,000,000 1,000,000 0
      会議費 50,148 56,363 △6,215
      旅費交通費 367,971 387,549 △19,578
      通信運搬費 59,689 57,131 2,558
      消耗品費 21,941 37,319 △15,378
      印刷製本費 0 0 0
      賃借料 606,528 606,528 0
      諸費 966,828 400,558 566,270
       管理費計 3,473,105 2,945,448 527,657
      経常費用計 B 69,659,500 76,061,138 △6,401,638
     評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B 11,091,935 435,975 10,655,960
          特定資産評価損益等 D △28,400 △3,969,600 3,941,200
     指定正味財産への振替額 E △26,250 26,250
          当期経常増減額 F=C+D+E 11,063,535 △3,559,875 14,623,410
 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益
      経常外収益計 G 0 0 0
 (2)経常外費用
     経常外費用計 H 0 0 0
      当期経常外増減額 I=G-H 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 J=F+I 11,063,535 △3,559,875 14,623,410
      一般正味財産期首残高 K 192,558,930 196,118,805 △3,559,875
      一般正味財産期末残高 L=J+K 203,622,465 192,558,930 11,063,535
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 1.受贈投資有価証券評価差額 △290,524,195 1,832,537,230 △2,123,061,425
  2. 基本財産受取利息 △620,412 △597,043 △23,369
 3.一般正味財産からの振替額 26,250 △26,250
         当期指定正味財産増減額 M △291,144,607 1,831,966,437 △2,123,084,794
      指定正味財産期首残高 N 4,244,883,030 2,412,916,593 1,831,966,437
      指定正味財産期末残高 O=M+N 3,953,738,423 4,244,883,030 △291,144,607
Ⅲ 正味財産期末残高 P=L+O 4,157,360,888 4,437,441,960 △280,081,072

正味財産増減計算書内訳表

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで               (単位:円)

科  目 公的目的事業会計 法人会計 合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
       基本財産利息 1,515,984 0 1,515,984
       基本財産配当 61,546,433 14,436,818 75,983,251
       特定資産利息
その他固定資産利息
848,000
3,647
0 848,000
3,647
       寄付金 2,400,000 0 2,400,000
       雑収入 553 0 553
      経常収益計 A 66,314,617 14,436,818 80,751,435
 (2)経常費用
     事業費
      給料手当 2,000,000 0 2,000,000
      会議費 320,317 0 320,317
      旅費交通費 273,702 0 273,702
      通信運搬費 929,023 0 929,023
      印刷製本費 1,768,991 0 1,768,991
      試験研究助成事業費 16,524,300 0 16,524,300
      プロジェクト研究事業費 28,500,000 0 28,500,000
      論文表彰事業費 9,608,046 0 9,608,046
      国際会議支援事業費 3,853,132 0 3,853,132
      諸謝金 1,338,580 0 1,338,580
      賃借料 606,528 0 606,528
            諸費 463,776  0  463,776
       事業費計 66,186,395 0 66,186,395
     管理費
      役員報酬 0 400,000 400,000
      給料手当 0 1,000,000 1,000,000
      会議費 0 50,148 50,148
      旅費交通費 0 367,971 367,971
      通信運搬費 0 59,689 59,689
      消耗品費 0 21,941 21,941
      印刷製本費 0 0 0
      賃借料 0 606,528 606,528
      諸費 0 966,828 966,828
       管理費計 0 3,473,105 3,473,105
      経常費用計 B 66,186,395 3,473,105 69,659,500
評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B 128,222 10,963,713 11,091,935
          特定資産評価損益等 D △28,400 0 △28,400
     指定正味財産への振替額 E 0 0
          当期経常増減額 F=C+D+E 99,822 10,963,713 11,063,535
 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益
      経常外収益計 G 0 0 0
 (2)経常外費用
     経常外費用計 H 0 0 0
      当期経常外増減額 I=G-H 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 J=F+I 99,822 10,963,713 11,063,535
      一般正味財産期首残高 K 152,489,164 40,069,766 192,558,930
      一般正味財産期末残高 L=J+K 152,588,986 51,033,479 203,622,465
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 1.受贈投資有価証券評価差額 △235,324,598 △55,199,597 △290,524,195
 2.基本財産受取利息 △620,412 0 △620,412
 3.一般正味財産からの振替額 0 0
          当期指定正味財産増減額 M △235,945,010 △55,199,597 △291,144,607
      指定正味財産期首残高 N 3,845,032,345 399,850,685 4,244,883,030
      指定正味財産期末残高 O=M+N 3,609,087,335 344,651,088 3,953,738,423
Ⅲ 正味財産期末残高 P=L+O 3,761,676,321 395,684,567 4,157,360,888

 

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