正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで               (単位:円)

科  目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
       基本財産利息 1,734,152 1,740,403 △ 6,251
       基本財産配当 71,513,648 71,513,648 0
       特定資産利息 848,000 848,000 0
       寄付金 2,400,000 2,400,000 0
       雑収入 1,313 13,154 △ 11,841
      経常収益計 A 76,497,113 76,515,205 △ 18,092
 (2)経常費用
     事業費
      給料手当 2,000,000 2,000,000 0
      会議費 325,410 282,006 43,404
      旅費交通費 354,333 240,064 114,269
      通信運搬費 889,116 902,477 △ 13,361
      印刷製本費 1,953,249 2,142,286 △189,037
      研究助成事業費 14,521,600 20,529,700 △6,008,100
      プロジェクト研究事業費 39,000,000 0 39,000,000
      論文表彰事業費 8,385,352 9,795,582 △1,410,230
      国際会議支援事業費 2,525,255 2,067,600 457,655
      諸謝金 1,964,090 1,267,430 696,660
      賃借料 606,528 606,528 0
       諸費  590,757 1,497,634 △906,877
       事業費計 73,115,690 41,331,307 31,784,383
     管理費
      役員報酬 400,000 400,000 0
      給料手当 1,000,000 1,000,000 0
      会議費 56,363 55,670 693
      旅費交通費 387,549 483,751 △ 96,202
      通信運搬費 57,131 50,201 6,930
      消耗品費 37,319 29,906 7,413
      印刷製本費 0 3,888 △ 3,888
      賃借料 606,528 606,528 0
      諸費 400,558 722,772 △322,214
       管理費計 2,945,448 3,352,716 △407,268
      経常費用計 B 76,061,138 44,684,023 31,377,115
     評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B 435,975 31,831,182 △31,395,207
          特定資産評価損益等 D △3,969,600 7,556,400 △11,526,000
     指定正味財産への振替額 E △ 26,250 0 △ 26,250
          当期経常増減額 F=C+D+E △3,559,875 39,387,582 △42,947,457
 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益
      経常外収益計 G 0 0 0
 (2)経常外費用
     経常外費用計 H 0 0 0
      当期経常外増減額 I=G-H 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 J=F+I △3,559,875 39,387,582 △42,947,457
      一般正味財産期首残高 K 196,118,805 156,731,223 39,387,582
      一般正味財産期末残高 L=J+K 192,558,930 196,118,805 △3,559,875
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 1.受贈投資有価証券評価差額 1,832,537,230 △3,209,174,954 5,041,712,184
  2. 基本財産受取利息 △ 597,043 △ 596,930 △113
 3.一般正味財産からの振替額 26,250 0 26,250
         当期指定正味財産増減額 M 1,831,966,437 △3,209,771,884 5,041,712,071
      指定正味財産期首残高 N 2,412,916,593 5,622,688,477 △3,209,771,884
      指定正味財産期末残高 O=M+N 4,244,883,030 2,412,916,593 1,831,966,437
Ⅲ 正味財産期末残高 P=L+O 4,437,441,960 2,609,035,398 1,828,406,562

正味財産増減計算書内訳表

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで               (単位:円)

科  目 公的目的事業会計 法人会計 合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
 1.経常増減の部
 (1)経常収益
       基本財産利息 1,734,152 0 1,734,152
       基本財産配当 57,926,055 13,587,593 71,513,648
       特定資産利息 848,000 0 848,000
       寄付金 2,400,000 0 2,400,000
       雑収入 1,313 0 1,313
      経常収益計 A 62,909,520 13,587,593 76,497,113
 (2)経常費用
     事業費
      給料手当 2,000,000 0 2,000,000
      会議費 325,410 0 325,410
      旅費交通費 354,333 0 354,333
      通信運搬費 889,116 0 889,116
      印刷製本費 1,953,249 0 1,953,249
      研究助成事業費 14,521,600 0 14,521,600
      プロジェクト研究事業費 39,000,000 0 39,000,000
      論文表彰事業費 8,385,352 0 8,385,352
      国際会議支援事業費 2,525,255 0 2,525,255
      諸謝金 1,964,090 0 1,964,090
      賃借料 606,528 0 606,528
            諸費 590,757  0  590,757
       事業費計 73,115,690 0 73,115,690
     管理費
      役員報酬 0 400,000 400,000
      給料手当 0 1,000,000 1,000,000
      会議費 0 56,363 56,363
      旅費交通費 0 387,549 387,549
      通信運搬費 0 57,131 57,131
      消耗品費 0 37,319 37,319
      印刷製本費 0 0 0
      賃借料 0 606,528 606,528
      諸費 0 400,558 400,558
       管理費計 0 2,945,448 2,945,448
      経常費用計 B 73,115,690 2,945,448 76,061,138
評価損益等調整前当期経常増減額 C=A-B △10,206,170 10,642,145 435,975
          特定資産評価損益等 D △3,969,600 0 △3,969,600
     指定正味財産への振替額 E △ 26,250 0 △ 26,250
          当期経常増減額 F=C+D+E △14,202,020 10,642,145 △3,559,875
 2.経常外増減の部
 (1)経常外収益
      経常外収益計 G 0 0 0
 (2)経常外費用
     経常外費用計 H 0 0 0
      当期経常外増減額 I=G-H 0 0 0
   当期一般正味財産増減額 J=F+I △14,202,020 10,642,145 △3,559,875
      一般正味財産期首残高 K 166,691,184 29,427,621 196,118,805
      一般正味財産期末残高 L=J+K 152,489,164 40,069,766 192,558,930
Ⅱ 指定正味財産増減の部
 1.受贈投資有価証券評価差額 1,484,355,156 348,182,074 1,832,537,230
 2.基本財産受取利息 △597,043 0 △597,043
 3.一般正味財産からの振替額 26,250 0 26,250
          当期指定正味財産増減額 M 1,483,784,363 348,182,074 1,831,966,437
      指定正味財産期首残高 N 2,361,247,982 51,668,611 2,412,916,593
      指定正味財産期末残高 O=M+N 3,845,032,345 399,850,685 4,244,883,030
Ⅲ 正味財産期末残高 P=L+O 3,997,521,509 439,920,451 4,437,441,960

 

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